POS 批准记录
列出收银台上每个需要主管批准的操作(作废、重印、折扣、开钱箱、退款、免增值税等),以及申请人和批准人。
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所需权限
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用途
用于审计收银台上的敏感操作,发现异常,例如某位收银员作废次数过多。
示例
审计员筛选本月的 批准权限 作废交易:5 号收银台有 23 次作废,都是同一收银员申请、同一主管批准。她复核这些收据。
筛选条件
点击 检索 缩小报表范围。可按以下条件筛选:
站点, 交易日期, 收银台号, OR单号, 批准权限, 要求人, 批准日期, 批准者。
栏目
| 栏目 | 显示内容 |
|---|---|
| 交易日期 | 单据日期。 |
| 收银台号 | 收银台编号。 |
| OR单号 | 正式收据号。 |
| 批准权限 | 需要批准的操作。 |
| 要求人 | 申请的收银员。 |
| 批准日期 | 批准时间。 |
| 批准者 | 批准的主管。 |
其他栏目:站点。
查询、快速筛选、排序、栏设定、导出和打印的方法,请参见关于报表。